Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0320010 |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
***.***.604-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320011 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE MARCO DE 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320012 |
JOSEVAN SOARES DE SOUZA
***.***.314-31
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320013 |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320014 |
CICERO EDIMAR DA SILVA
***.***.644-04
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320015 |
CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI
35.449.289/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO VERADOR(PRESIDENTE),DE DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO PALIO PLACA PCW2784, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
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R$ 242,34 | R$ 242,34 | R$ 242,34 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320016 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320017 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320018 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
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R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 5.152,04 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320019 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
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R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320020 |
AISLAN JORGE DE SOUZACEZAR
***.***.895-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320021 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320022 |
LEANDRO & SIQUEIRA LTDA
34.115.644/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS PARA COPA COZINHA(ALIMENTACAO E LIMPEZA)PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA CAMARA DE VERADORES,REFERENTE AO ANO DE 2025, CONORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO PROCESSO.
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R$ 12.542,82 | R$ 12.542,82 | R$ 12.542,82 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0314001 |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 24 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0305001 |
MARCOS SOUSA OLIVEIRA
***.***.114-41
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VOFFEE BREAK E ORNAMENTACAO DA 1ª SESSAO ORDINARIA 1º OERIODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2025.
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R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.097,25 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0305002 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0228001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 595,74 | R$ 595,74 | R$ 595,74 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226001 |
PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
12.838.273/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, USADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 6.458,00 | R$ 6.458,00 | R$ 6.458,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226002 |
LRM SANITIZACAO E SERVICOS LTDA
41.172.699/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, REPOSICAO E GAS E CAPACITARES, TROCA DE TUBULACOES DE COBRE 1 4, 3 8 ENTRE OUTROS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXO AO PROCESSO.
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R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226003 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |